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國家神經(jīng)疾病醫(yī)學中心National Center for Neurological Disorders

中國國際神經(jīng)科學研究所China International Neuroscience Institute

國家老年疾病臨床醫(yī)學研究中心National Clinical Research Center for Geriatric Diseases

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院2024年度單位預算信息公開

發(fā)布時間:2024-03-14 瀏覽次數(shù):
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第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責等情況

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)為公益二類事業(yè)單位。

主要職責包括:

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

3.承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育,促進醫(yī)學人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術交流和國際合作。

6.承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務,承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求,可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協(xié)議合作關系。

8.與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體,推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

宣武醫(yī)院內(nèi)部設置33個臨床科室,10個醫(yī)技科室,6個臨床研究科室,23個職能部門,12個衛(wèi)生科研研究室。

(三)人員編制及實有情況

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人,實有人數(shù)2,232人;聘用人員1,609人。離退休人員1,113人,其中:離休12人,退休1,101人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算489,334.73萬元,比2023年年初預算數(shù)455,161.78萬元增加34,172.95萬元,增長7.51%。主要原因是隨著醫(yī)院持續(xù)推進醫(yī)療工作優(yōu)質(zhì)高效開展,并且關注前沿醫(yī)療技術,探索科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展,醫(yī)院業(yè)務收入穩(wěn)步增加;同時醫(yī)院積極開展區(qū)域醫(yī)療中心合作,加強科技成果轉(zhuǎn)化,為醫(yī)院帶來了一定的收入增量。

(一)本年財政撥款收入52,154.34萬元

1.一般公共預算撥款收入52,154.34萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入422,627.31萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入402,827.31萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入19,800萬元。

(三)上年結轉(zhuǎn)結余14,553.08萬元

10.上年結轉(zhuǎn)結余14,553.08萬元。

圖片5.jpg

圖1:收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算488,734.73萬元,比2023年年初預算數(shù)455,161.78萬元增加33,572.95萬元,增長7.38%。主要原因是隨著醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務量逐步提升,醫(yī)院運行成本有所增加。

(一)基本支出。基本支出預算466,836.92萬元,占總支出預算95.52%,比2023年年初預算數(shù)430,992.67萬元增加35,844.25萬元,增長8.32%。

(二)項目支出。項目支出預算21,897.81萬元,比2023年年初預算數(shù)24,169.11萬元減少2,271.30萬元,下降9.40%。其中:

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖片6.jpg

圖2:基本支出和項目支出情況

(三)年終結轉(zhuǎn)結余資金600萬元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2024年宣武醫(yī)院政府采購預算總額27,122.75萬元,其中:政府采購貨物預算8,965.49萬元,政府采購工程預算1,115萬元,政府采購服務預算17,042.26萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

(三)機關運行經(jīng)費說明

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標情況說明

2024年,宣武醫(yī)院填報績效目標的預算項目9個,占本單位本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算10,894.73萬元,占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底,宣武醫(yī)院共有車輛17臺,共計601.99萬元;單位價值50萬元以上的設備878臺(套)、共計185,508.07萬元。2024年預算安排中,購置單位價值50萬元以上的設備31臺(套),共計5,948萬元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購:各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預算報表

附件:首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院2024年度單位預算報表.xlsx